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会计和审计哪个发展前(qián)景比较(jiào)好些,会计和(hé)审计哪(nǎ)个发展(zhǎn)前景比(bǐ)较好(hǎo)一点(diǎn)

  问:审计和(hé)会计哪个好(hǎo)就业

  会计专业(yè)人员目前较(jiào)为饱和,就业质量不高(gāo),都为较(jiào)小(xiǎo)型(xíng)加湿器必须加纯净水吗,加湿器用纯净水太贵怎么办水的单位。

  而审计专业,尤其是重点学校的审计专业就业质量较高,考取公(gōng)务员的机会较多,有更好(hǎo)的发展前(qián)景。

  审计和会(huì)计各有长短,学(xué)会计比(bǐ)较简单,先做帐,考升级,初级、中级、高级会计师,隔两年跳(tiào)个槽,或者在有前景的单位打升级,待遇都不错。

  审计可以去会计事(shì)务(wù)所工作,把注册会(huì)计师(shī)考(kǎo)下来,出来后(hòu)到(dào)大(dà)型企业做财务(wù)经理(lǐ)什(shén)么的(de),路线(xiàn)要(yào)高(gāo)端些,难度也要(yào)高,因为注会不是(shì)很好考,事务所的工(gōng)作压力也比较大。

  具(jù)体来(lái)说:

  1、论就(jiù)业机(jī)会(huì),会计专业(yè)的就业单(dān)位较多(duō),审计专(zhuān)业(yè)的(de)就业单位(wèi)较少(shǎo)。

  2、论就业优劣,会计专业人员目(mù)前较为饱和,就业质量不高,都为较(jiào)小型的单位(wèi),工(gōng)资较(jiào)低。

  而审计专业,尤其(qí)是重点学校的(de)审计专(zhuān)业就业质(zhì)量较(jiào)高,考(kǎo)取公务员(yuán)的机会(huì)较多,有(yǒu)更(gèng)好的(de)发展前景。

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会计(jì)和审计哪个发展前景比较好?

  审计。

  1、审计和会计(jì)事相同的,都是(shì)以会计理论为基(jī)础的。

  简单(dān)类比,会计就是(shì)直接记账,而审计(jì)就是对会(huì)计所记账(zhàng)目(mù)的检(jiǎn)查、监督(dū)。

  会计接触(chù)面(miàn)比较窄,具体工作内容(róng)没(méi)有(yǒu)太(tài)多创新的空间。

  只要(yào)具备基本的财(cái)务(wù)、税务知识就能应(yīng)付。

  而审计行(xíng)业(yè)对人的(de)素质要求非常高。

  可能接触(chù)到生产、金(jīn)融证(zhèng)券(quàn)、房地产等(děng)各类行业客户,即(jí)使是内部审计,也(yě)需要涉及(jí)对整(zhěng)个企(qǐ)业(yè)业务的了解(jiě),需要有全局(jú)观(guān),对各类技术涉猎面广,容易转(zhuǎn)型(xíng)和多角度(dù)发展。

  2、从就业前景,审计与会计(jì)属(shǔ)于一(yī)个专业大类,就业广泛(fàn)性(xìng)方面不如会计,毕竟财务(wù)是企业职能的(de)必备,而审计却不一(yī)定,单位(wèi)内(nèi)部(bù)配(pèi)备(bèi)审计的毕竟是少数(shù),更多的(de)是会(huì)计师事务所和政府单位。

  相(xiāng)对(duì)适(shì)应面就(jiù)窄了很多。

  3、审计专(zhuān)业未来的就业方向

  (1)政府审计(jì):对(duì)政府财政资金的使用进行(xíng)监督的(de)工作内容。

  工作比较累,经常会加班,但福利待遇不错。

  (2)会(huì)计师事务所(suǒ):事务(wù)所人(rén)员(yuán)非常累,一年出差200-300天左右非常常见。

  经常一(yī)个项目完成直(zhí)接飞到另外一个项目上。

  (3)企业内(nèi)部(bù)审计:内审(shěn)在(zài)国内企业一般处于(yú)边(biān)缘化(huà)的部门,升(shēng)职空间不大。

  但会(huì)计和审计只是职业中(zhōng)的一(yī)个过程,未来发(fā)展(zhǎn)还有很长的路(lù)要走(zǒu),关于审计与会(huì)计隐嫌友可(kě)以考(kǎo)的(de)证书,二者领域(yù)内的职(zhí)称类证书是必须要(yào)的考(kǎo)的!

  共(gòng)同(tóng)都(dōu)可以(yǐ)考的证(zhèng)书(shū)是(shì)注册会计(jì)师,注册会计师证书涵盖的内容比较广,会计(jì)、审计的内容都(dōu)是包括的,所以难度是非常大的!

  注册会计师(shī)拥有(yǒu)在(zài)审(shěn)计报报告上(shàng)签字的唯一权利,注(zhù)册(cè)会(huì)计(jì)师的方向是审计(jì)的(de)方向(xiàng),想要(yào)进入会计(jì)师事务所(suǒ)工作的考生,注会证书可以说是(shì)非常好的敲门砖!在事务所累计的经验是非常好的跳板(bǎn)!

  一、审计与会计(jì)的联系

  1.审(shěn)计主(zhǔ)要是(shì)对、和会计报表(biǎo)等财(cái)务会计资料及其所反(fǎn)映的(de)财(cái)政(zhèng)、财务(wù)收支活动(dòng)的真实、合法、效益进行审查和评(píng)价。

  审计需要以(yǐ)会计资(zī)料为前提(tí)和基础,离(lí)开了财务会计(jì)资(zī)料,审计工作很难进(jìn)行。

  2.会计活动是经济(jì)管理(lǐ)的重(zhòng)要组成(chéng)部分,它(tā)本身是审计监督(dū)的(de)主(zhǔ)要(yào)对象。

  在审计产生之(zhī)初,审计人员主要(yào)从审查(chá)会计资料入(rù)手,对会计资料(liào)中反映的问题进行审查。

  二、审计与(yǔ)会计的区别

  1.产(chǎn)生的前提不同

  会计是为了加(jiā)强(qiáng)经济管理,适应对劳动(dòng)耗费和劳(láo)动成果进(jìn)行核算和分析的需(xū)要而产生的;审计是因(yīn)经济监督的需要,即为了确定经营者或其他(tā)受托管理者的经济责(zé)任的需要而产生的。

  2.两(liǎng)者(zhě)性质不同(tóng)

  会计是经营管理(lǐ)的(de)重(zhòng)要组成部分,主要是对生产经营或管理过程进(jìn)行反(fǎn)映和监督;审(shěn)计(jì)则(zé)处于具体的经营(yíng)管(guǎn)理(lǐ)之(zhī)外,是经(jīng)济监督的重(zhòng)要组成部分,主要对财政、财务收(shōu)支及(jí)其他经济活动的真(zhēn)实、合(hé)法和效益进行审查(chá),具有外在性(xìng)和(hé)独立性。加湿器必须加纯净水吗,加湿器用纯净水太贵怎么办水

  3.两者对象不(bù)同(tóng)

  会计的对(duì)象主要是资金运动过程,审计的对(duì)象主要是会计(jì)资(zī)料和(hé)其他经(jīng)济信息所反映的经济(jì)活(huó)动。

  4.方法程序不同

  (1)会计方法体系由会计核算、会计分析、会计(jì)检查三部分组成,包括了记账、算账、报账、用(yòng)账(zhàng)、查账等内容,其中(zhōng)包括设置账户(hù)、复(fù)式记账、填制凭(píng)证(zhèng)、登记账(zhàng)簿、成本计算(suàn)、财产清查、会(huì)计报表等方法,其目(mù)的(de)是为(wèi)管理(lǐ)和决(jué)策提(tí)供必须的资料和(hé)信息。

  (2)审计方法体系(xì)由规划方(fāng)法、实(shí)施方(fāng)法、管(guǎn)理方法等组(zǔ)成,而实(shí)施(shī)方法(fǎ)主要是为了(le)确(què)定(dìng)审(shěn)计事项、收集(jí)、对照(zhào)标(biāo)准评价,提出与(yǔ)决定,使用资料检查法、实物检查(chá)法、审计调(diào)查法、审计分析法、审(shěn)计抽(chōu)样法等,其(qí)目的是为了(le)对被审计对象进行全面评价提供证据而采取的必要方法。

  5.职能不(bù)同

  (1)会(huì)计的基本职能(néng)是(shì)对经济活动(dòng)过程的记录、计算(suàn)、反映和监督;审计的(de)基本(běn)职能是监督,此外还(hái)包括(kuò)评价(jià)和者卜公证。

  (2)会计虽(suī)说(shuō)也具有监督(dū)职能(néng),但这种监督是一(yī)种自我(wǒ)监督行为,主要通过会计(jì)检(jiǎn)查(chá)来实现,针对(duì)会计业务活动本(běn)身,而审计(jì),既包(bāo)含(hán)了(le)检(jiǎn)查,又包括了(le)对(duì)计算(suàn)行为及所有的经济活动进行实地考察、调(diào)查、分(fēn)析、检验,即(jí)含审核稽查计(jì)算之意。

  (3)会(huì)计检查只是各个单位财会部门的附带职能,而审计(jì)是独立于财会部分之外的专职监督(dū)检查(chá);加湿器必须加纯净水吗,加湿器用纯净水太贵怎么办水会计检查(chá)的目的主(zhǔ)要是为(wèi)了(le)保证会计资料(liào)的(de)真实(shí)性和(hé)准(zhǔn)确性。

  其检查(chá)范围灶槐、深度、方式均受到限制,而审(shěn)计(jì)的目的(de)在于证(zhèng)实财政(zhèng)、财务收(shōu)支的真(zhēn)实(shí)、合(hé)法、效益,审计检查(chá)会(huì)计资料只是(shì)实现审(shěn)计目的的(de)手(shǒu)段之一,但不是惟一的手段。

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